公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

           Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

      中国 . 江苏 . 无锡                       Wuxi . Jiangsu . China


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              内部控制审计报告

                                             苏公W[2023]E1046号

江苏常宝钢管股份有限公司全体股东:

  按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关

要求,我们审计了江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称常宝股份)2022

年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

  一、企业对内部控制的责任

  按照《企业内部控制基本规范》

               、《企业内部控制应用指引》、

                            《企业

内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其

有效性是常宝股份董事会的责任。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有

效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行

披露。

  三、内部控制的固有局限性

  内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此

外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程

序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性

具有一定风险。

                          公证天业会计师事务所

  四、财务报告内部控制审计意见

 我们认为,常宝股份于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  公证天业会计师事务所       中国注册会计师      戴伟忠

  (特殊普通合伙)         (项目合伙人)

                   中国注册会计师      王晓竹

    中国·无锡

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